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学院对2019年度财务收支和预算执行情况进行内部审计
2019-07-01 15:00  

学院对2019年度财务收支和预算执行情况进行内部审计

 按照学院审计工作计划和审计指令,审计处对学院2019年度财务收支、部门预算执行、结题科研项目进行内部审计。根据《杨凌职业技术学院财务收支审计实施办法》,主要对财务内控管理、预算管理、财务收支、财务决算和科研经费使用等进行审计。为保证审计质量,成立了由审计人员和聘请社会审计机构协助组成的审计小组。通过审计,客观的反映学院财务收支、预算执行、科研经费管理、内部控制等真实情况,以促进学院财务管理、防范风险,提高教育资金的使用绩效。

 

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